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集团召开2024年内部审计工作会议
发布时间:2024/4/10 14:35:03 作者:政工部
3月12日下午,集团召开2024年内部审计工作会议。集团总经理助理侯明学,集团总部、分(子)公司相关部室主要负责同志参加会议。
会议对集团2024年度内部审计工作计划、主要管理指标、考核标准等进行宣贯解读,明确集团内部审计总体任务目标。各单位对2024年度内部审计主要内容及工作思路进行汇报。
集团审计部对本年度重点工作、各单位内部审计小组工作机制、内部审计专家库管理工作等方面进行部署,要求各单位做到管理标准化、考核清单化、责任主体化。
总经理助理侯明学指出,内部审计是国有企业管理中不可或缺的重要环节,基本职责是及时发现问题,起到预防、监督、警示作用。集团各单位要紧紧围绕集团“效益提升年”总体任务目标,提高站位、加强认识,高度重视内部审计工作,进一步促进内部审计工作与日常管理工作融汇贯通、共同提升,为集团高效能、高质量发展保驾护航。